问题已解决

请问,一般纳税人,上个月开具6%的发票,然后又红冲了6% 的发票??,这个月申报上个月所属期的时候是不是将红冲之后的售额填到相关栏次即可??

84785043| 提问时间:2022 06/08 15:55
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的是的,是这么做的。
2022 06/08 15:56
84785043
2022 06/08 15:57
增值税附表一要手动填写是吗?
郭老师
2022 06/08 16:00
你看下它自动出来是红冲之后的吗?如果不是的话自己修改。
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