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我现在预付20,但是还未收到票。但是我想把这笔预付,做进成本。怎么写分录?建筑公司

84784997| 提问时间:2022 06/08 17:03
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借主营业务成本贷预付账款
2022 06/08 17:03
84784997
2022 06/08 17:04
这笔预付这个月是来不了发票的,要下个月。我这是做了暂估吗?
郭老师
2022 06/08 17:06
你好,对的是的做暂估。
84784997
2022 06/08 17:09
也就是说这笔预付实际是我工程施工发生的料工费,但我暂估成本,我不走工程施工这个科目,。直接结转成本
郭老师
2022 06/08 17:10
可以的,可以这么做的。
84784997
2022 06/08 17:15
借:预付账款-暂估,贷:银行存款。借:主营业务成本,贷:预付账款-暂估。(但是我做到这一步的话,我并没有收到发票啊?)
郭老师
2022 06/08 17:25
没有发票,正常做账就可以的,发票到了你再红冲在做发票的。
郭老师
2022 06/08 17:25
根据权责发生制来做账,没有发票也可以先做账的。
84784997
2022 06/08 17:27
主营业务收入下设二级科目,那属于这个收入的主营业务成本,也要下设二级科目某某项目
郭老师
2022 06/08 17:27
可以的,可以这么做的。
84784997
2022 06/08 17:31
这样下设二级科目有没有弊端?我们是建筑公司,做凭证的时候分了某某项目的。
郭老师
2022 06/08 17:32
如果你想查哪一个没有发票查不到,你需要自己单独记录。
84784997
2022 06/08 17:37
公司有多个项目,只有一个项目有收入进来。其他项目发生的成本,我可以和有收入的项目的成本一起结转到本月吗?
郭老师
2022 06/08 17:38
你好 金额不大的话可以,你只要别收入小于成本。
84784997
2022 06/08 17:39
我不懂这个金额算大还是算小,几十万
郭老师
2022 06/08 17:40
你好,那你看下对应的收入是多少。
郭老师
2022 06/08 17:40
这个几十万不算小的金额。
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