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我们是房租提供给员工住的,然后员工自己出水电费,公司先把全部的水电费付给房东,产生的书电费再从工资里面扣出来,这样,计提费用和付给房东的分录怎么做?

84784962| 提问时间:2022 06/08 19:40
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 公司先把全部的水电费付给房东,借:其他应收款,贷:银行存款等科目 产生的水电费再从工资里面扣出来,借:应付职工薪酬,贷 :其他应收款
2022 06/08 19:40
邹老师
2022 06/08 19:45
你好,房租是单位负担的意思?
邹老师
2022 06/08 19:49
你好 水电费部分 公司先把全部的水电费付给房东,借:其他应收款,贷:银行存款等科目 产生的水电费再从工资里面扣出来,借:应付职工薪酬,贷 :其他应收款 房租 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:银行存款等科目  
邹老师
2022 06/08 19:51
你好,付给房东的租金,直接计入费用就是了 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:银行存款等科目   这个不需要通过  其他应付款  体现啊
邹老师
2022 06/08 19:55
你好,是先收到了房租发票,之后才支付房租款项吗 
邹老师
2022 06/08 20:02
你好,既然是先付的,那就没有  其他应付款  啊 
邹老师
2022 06/08 20:04
你好 借:其他应付款,贷:银行存款 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:其他应付款 整个过程下来,其他应付款已经结平了啊
邹老师
2022 06/08 20:07
你好 公司先把全部的水电费付给房东,借:其他应收款,贷:银行存款等科目 产生的水电费再从工资里面扣出来,借:应付职工薪酬,贷 :其他应收款 我们要收回为员工支付的水电费部分,这部分通过  其他应收款  核算啊
邹老师
2022 06/08 20:34
你好,最后一个分录的金额应当是2,而不是10啊
邹老师
2022 06/08 20:37
你好,可以这样处理,账务是平的
84784962
2022 06/08 19:42
不好意思,说错了,公司把全部的水电费和房租一起给房东了,然后水电费再从工资里面扣,这个分录怎么做?
84784962
2022 06/08 19:47
是的,单位提供住宿,然后付给房东通过其他应收款的,那么做分录
84784962
2022 06/08 19:50
那我付给房东的租金还是没有在其他应付里面提现出来呀
84784962
2022 06/08 19:54
但是至少本来就是通过其他应付款了,借:其他应付款 贷:银行存款 现在我收到发票了要怎么做才能把这个账给平了
84784962
2022 06/08 19:58
先付给房东房租和水电费了,房东才开发票
84784962
2022 06/08 20:03
我们都是通过其他应付款核算的,现在要怎么做这个账才平
84784962
2022 06/08 20:06
那还有我们要收回为员工支付的水电费部分尼?没有体现出来,
84784962
2022 06/08 20:06
其他应收款没体现呀
84784962
2022 06/08 20:32
那我可不可以这样做 收到发票: 借:管理费用_房租 10 其他应收款_水电费 2 贷:应付职工薪酬_房租 10 其他应付款_水电费2 支付给房东时: 借:其他应付款_水电费 2万 应付职工薪酬_房租 10万 贷:银行存款 12万 从员工工资里面扣时 借:应付职工薪酬 10万 贷:其他应收款 10万 可不可以这样做?
84784962
2022 06/08 20:36
是的,写错数字了,最后分录把10改为2这样账行不行,能不能平?
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