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甲公司为增值税一般纳税人,本年5月底采取托收承付经算方式向外地乙公司销售A产品一批,货物已发出,开具的增值税专用发票上注明价款100000元,增值税税额13000元。以银行存款代垫运费545元。已向银行办妥托收手续。承运方将增值税专用发票开具给甲公司,注明运费500元,增值税税额45元。甲公司将运费发票转交给了购买方乙公司。请计算甲公司5月增值税销项税额。本题中货物的增值税率为13%,运输服务增值税率为9%。

84785034| 提问时间:2022 06/08 20:14
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星河老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
你好,甲公司5月增值税销项税额。 13000+45=13045
2022 06/08 20:15
84785034
2022 06/08 20:20
就这么简单吗
星河老师
2022 06/08 22:15
同学, 对的,是这个计算方法。
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