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老师,我公司委托第三方建造冷库,现在财政补助我公司100万建造冷库,第三方给我公司开了100万发票,我公司暂付了50万怎样账务处理

84785010| 提问时间:2022 06/09 10:17
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 借银行存款贷专项应付款 ; 借在建工程 贷银行存款 ;完工 ; 借固定资产贷在建工程等
2022 06/09 10:19
84785010
2022 06/09 10:20
贷方专项应付款最后怎样转销呢
meizi老师
2022 06/09 10:24
 你好;     1、实际收到专项拨款的时候 借:银行存款 贷:专项应付款-xx项目 2、拨款使用的时候 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 3、项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-xx项目 在建工程这个科目怎么用? 同时 借:专项应付款-xx项目 贷:资本公积-拨款转入 4、对于未形成资产需核销的部分 借:专项应付款-xx项目 贷:管理费用 5、拨款项目完成后,如果有拨款结余需要上交的 借:专项应付款-xx项目 贷:银行存款
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