问题已解决

秦风看起,你好!刚才的问题还没有问完。请老师指导我现在该更改哪些申报表?

84784962| 提问时间:2022 06/09 10:29
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秦枫老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,经济师,税务师
你如果采取我的意见 就只要更正年度汇算清缴报表就行了 其他的一个都不用调整
2022 06/09 10:41
84784962
2022 06/09 10:45
老师,年度财务报表还更正吗?
秦枫老师
2022 06/09 10:53
其实这个调整 真的是硬调 不符合税法的  比如说你如何增加这15万多万的收入 有依据么,有依据你就去调整 然后按照调整后的财务报表申报汇算年报 ?如果没有依据  只能在A105000表中其他扣除项目调增15万  会让应纳税所得额调整成12720   最后12720需要缴纳300所所得税减除你第一季度缴纳的 正好不用补交  这个方法调表不调账  两个方法你自己选择 同学
84784962
2022 06/09 11:18
老师,我这样硬调,调表不调账,后期会不会有什么风险
秦枫老师
2022 06/09 11:21
你是调增不是调减 风险没有那么大 只是把你实际的亏损额14万浪费掉了
84784962
2022 06/09 11:27
老师,我是小规模,我是把管理费用调减15万吗?还是15万填在哪?
84784962
2022 06/09 11:28
我选的表简单,申报表上有收入,成本,管理费用,直接填数的那种,我把15万填在哪?
秦枫老师
2022 06/09 11:46
你都没有依据 你硬调增收入么 都说了让你调整A105000
84784962
2022 06/09 11:48
老师,我怎么更改申报?
秦枫老师
2022 06/09 11:49
a105000纳税调整明细表 第30行扣除项目调增15万
84784962
2022 06/09 11:51
老师,我们是亿企赢盘,我找到5月份的汇算清缴,然后点击重新申报吗?不知道点击哪重新更改申报?
秦枫老师
2022 06/09 12:01
你好我们没有用过这个亿启赢盘,正常的汇算清缴不是在电子税务局进行申报的吗,现在你对电子税务局的年报汇算清缴进行更正,然后在我说的105000里面把这十五万进行纳税调,增调增完之后就能把你的应纳税所得额就变成一万多,你们是小微企业按照百分之二点五只要交三百多减掉你之前交的最后不退不补
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