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借,应交税费-应交增值税-加计抵减-1000,贷应交税费-应交增值税-未交增值税1000是什么意思呢?
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速问速答你好,这个分录两个都是红字的吗?
2022 06/09 10:32
84785001
2022 06/09 10:34
没有,只有借方是负数
郭老师
2022 06/09 10:36
你好,那你这个分录不平。
84785001
2022 06/09 10:39
哦哦说错了,两个都是借方,一个是-1000,一个1000老师
郭老师
2022 06/09 10:40
那这个意思就是你有加计扣除抵扣了,你需要缴纳的增值税。
84785001
2022 06/09 10:58
我在百度查的是 借 应交税费 应交增值税 进账加计抵减额 贷应交税费 应交增值税 待抵减进项加计额 是一个意思吧?
郭老师
2022 06/09 11:00
可以的可以的可以都可以抵扣的。
84785001
2022 06/09 11:07
那为什么这个借方是负数呢?
郭老师
2022 06/09 11:07
你好,借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入最后没有余额的。
84785001
2022 06/09 11:11
老师,我问的是为什么借方写负数,可以在贷方写正数吗?
84785001
2022 06/09 11:11
还有,借应交税费增值税加计扣除 贷营业外收入是什么分录呢?
郭老师
2022 06/09 11:12
你好,可以的,我也不清楚他是什么原因非得放到借方,负数可以放到贷方。
郭老师
2022 06/09 11:12
那你的应交税费增值税加计扣除放到了贷方,它不就一直有余额了,你不得放到借方把他红冲,这个是计提的,你上面的分录是抵扣的。