问题已解决

员工是劳务派遣到我们公司 我们将工资打给第三方发他工资, 我们公司把员工调到另一个公司 另一个公司也发工资给这个员工。 因此员工同时领2边公司的工资 现在员工退回我们公司多发给他的工资20760元 会计分录怎么做,

84784970| 提问时间:2022 06/09 11:46
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,你反冲当时计提和交纳的凭证就可以,咱借银行存款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷管理费用。
2022 06/09 11:53
84784970
2022 06/09 11:59
余额表里显示 银行存款期末余额在贷方 请问是什么原因 怎么做才能做对
李霞老师
2022 06/09 12:05
你好,银行存款一定要在借方有余额,因为他不能为负数,所以说您这个凭证应该是错误的,您可以临时做一个借银行存款贷其他应付款,后期有钱了以后再把它冲掉。
84784970
2022 06/09 12:10
就是账做错了吗?
李霞老师
2022 06/09 12:13
你好同学,有可能是做账做错了,不好说这个原因。
84784970
2022 06/09 12:13
一般是哪些原因 如何反查
李霞老师
2022 06/09 12:14
你看看是不是明明是用库存现金支付的,或者是老板带电的,但是你们走的银行存款,您这个得需要一个个的查凭证。
84784970
2022 06/09 12:18
如果查不出来 有什么方法可以处理
李霞老师
2022 06/09 12:18
你好,刚才方法我就告诉你了,你可以做一个调整的凭证,借银行存款贷其他应付款,后期银行存款,有了钱之后再把这个凭证反冲掉就可以了。
84784970
2022 06/09 16:18
销售商品产生的快递费 会计分录
李霞老师
2022 06/09 16:19
借销售费用快递费,贷银行存款。
84784970
2022 06/09 16:51
出差过路费 会计分录
李霞老师
2022 06/09 19:03
你好,你直接可以把它放在销售费用,差旅费贷银行存款。
84784970
2022 06/09 23:33
员工借款4900 还回来时候13元 怎么进行账务处理
84784970
2022 06/09 23:35
员工借款时候:借应收账款—某某员工 4900 贷:银行存款4900 剩下13元还回来怎么进行账务处理
李霞老师
2022 06/10 08:12
正常应该是借销售费用差旅费,借银行存款13,贷其他应收款。4900
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