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税控服务费280,申报的时候填在哪里

84784957| 提问时间:2022 06/09 17:21
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曹老师~
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,你是一般纳税人还是小规模企业呢?
2022 06/09 17:23
84784957
2022 06/09 17:27
是一般纳税人的老师是
曹老师~
2022 06/09 17:29
你好,一般纳税人填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》:需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中.若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中. 2、《增值税减免税申报明细表》:"减税性质代码及名称"栏次选择"0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税";其它栏次填报与附表四相同. 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏'应纳税额减征额'将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》"本期实际抵减税额"自动带出数据进行抵减.当本期减征额小于或等于第19栏"应纳税额"与第21栏"简易征收办法计算的应纳税额"之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写.
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