问题已解决
老师,我家这个月销项税额5万元,进项税额4.8万元,享受加计抵减10%的政策,这个帐怎么做?借应交税费-应交增值税(销项税额)5 贷应交税费-应交增值税(进项税额)4.8 应交税费-转出未交增值税0.2 借应交税费-转出未交增值税0.2 贷应交税费-未交增值税0.2 借应交税费-未交增值税0.2贷营业外收入0.2 老师我这么做对吗
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速问速答可以的,可以这么做的。
2022 06/09 17:37
84784980
2022 06/09 17:38
那汇算清缴的时候这个营业外收入是填到其他里边吗
郭老师
2022 06/09 17:38
可以的,可以这么做。
84784980
2022 06/09 17:38
还是政府补助利得
郭老师
2022 06/09 17:44
放到其他里面就可以达。