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请问老师,我们公司进项税可以加计抵减10%,这10%的加计抵减部分是在计提增值税的当月就做进去,还是在次月实际缴纳增值税的时候做账啊?

84785005| 提问时间:2022 06/10 10:10
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,当月可以计提,次月申报的时候可以抵扣。
2022 06/10 10:11
84785005
2022 06/10 10:23
老师看下分录是不是这样做 当月计提时(借:应交税费 - 应交增值税 - 加计抵减税额 贷:营业外收入 ) 同时月末把“应交税费 - 应交增值税 - 加计抵减税额”转到“应交税费-未交增值税”中 。下个月缴纳时,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
郭老师
2022 06/10 10:24
是的是的,是这么做的。
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