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一般纳税人 上个月开的专票 这个月红冲了 还需要缴纳增值税吗
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速问速答上个月是正常交税的。
2022 06/10 13:36
84784960
2022 06/10 13:42
如果红冲了 上个月交的税怎么办
玲老师
2022 06/10 13:46
如果你再开正确发票,可以抵扣税款。
84784960
2022 06/10 13:51
那如果 也有进项呢
玲老师
2022 06/10 13:55
你好,有进项发票可以抵扣。
84784960
2022 06/10 13:56
比如说 这个月红冲了上个月的 9000税额 但是这9000也交了 我这个月又开了10000 有进项 9000 那我之前教过的 9000税 该怎么处理
玲老师
2022 06/10 14:01
。按照扣除负数发票的金额申报。
84784960
2022 06/10 14:02
举个例子说明吧 或者老师给算一下
玲老师
2022 06/10 14:03
。按扣除负数收入的金额填写申报表交税。
84784960
2022 06/10 14:03
不好意思老师 我还是没有看明白 你按我给你 说的那些 告诉我明确的答复
84784960
2022 06/10 14:05
麻烦老师 明确解答一下 谢谢
玲老师
2022 06/10 14:06
。那10000-9000缴纳。按10000-9000缴纳税款。
84784960
2022 06/10 14:11
那我是不是就不用要进项了? 还是进项也要抵扣?
玲老师
2022 06/10 14:15
你要是没有进项就交税
你要是没有进项就交税。有进项可以抵
你要是没有进项就交税,
84784960
2022 06/10 14:21
我给你发的图 你看下老师 你还是没有看明白我说的意思 有进项 相当于 我交了 9000。又在税盘红冲了-9000。但是又开了 10000 还有9000的进项票 麻烦老师看仔细 再回答好吗?
玲老师
2022 06/10 14:23
你说一下,你负数发票多少?又开了多少?
你那图是说原来开了9000负数。
84784960
2022 06/10 14:27
对 那9000是红冲上个月的 之后又开了 10000 但是有进项专票 9000 问 五月的9000税 6月 红冲了 还需要缴吗?
84784960
2022 06/10 14:28
看下 我黑笔标注的
玲老师
2022 06/10 14:35
用10000-9000交税。然后有进项可以抵扣
用10000-9000交税,然后有进项可以抵扣。
玲老师
2022 06/10 14:35
用进项抵扣。用进项抵扣完就不用交税。
84784960
2022 06/10 14:45
进项不足抵扣呢 少 1000吖 那我上个月交的 9000增值税 怎么处理?
玲老师
2022 06/10 14:50
进项不够抵扣的差额就交税。