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请问加计抵减的余额应该计什么科目?

84784955| 提问时间:2022 06/10 15:07
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,您到年末的时候可以把它结转到交增值税里面就可以了。
2022 06/10 15:09
84784955
2022 06/10 15:23
那是不是这个金额计入借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
李霞老师
2022 06/10 15:29
你好同学,您这个加计抵减额的话,以前您是怎么做的哪一个科目?正常不是这个,转出已交增值税的科目,你看看你凭证上。
84784955
2022 06/10 15:30
这个金额没有在账里体现
84784955
2022 06/10 15:35
我们公司之前会把进项-销项-进项税额转出的金额计提贷应交税费-待抵扣的科目里,留抵税额退了嘛,申报表的留抵税额已经请零了,所以我们账上的应交税费-待抵扣的科目也是清零了。但是这个月的增值税申报表将进项-销项-进项税额转出当期金额直接去抵减加计抵减的余额,就需要把这部分在账里体现出来,账务该怎么处理
李霞老师
2022 06/10 15:40
你好同学,你的意思这个月你又产生了进项税额,然后需要加计抵减,是这个意思?
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