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请问老师,这里为什么是以195万元计入无形资产成本呢

84784964| 提问时间:2022 06/11 11:59
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邓邓老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
研发费用才实施加计抵扣,注册费20万计入无形资产成本,但不享受税收优惠政策。195=100*1.75+20
2022 06/11 12:08
84784964
2022 06/11 12:14
请问老师,它为什么说不确认递延所得税资产呀
84784964
2022 06/11 12:17
还有它的摊销12万元怎么算的呀
邓邓老师
2022 06/11 12:31
1、请问老师,它为什么说不确认递延所得税资产呀 企业发生的该项交易不是企业合并,且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额,因此不确认递延所得税。 这个理由建议同学背下来,形成无形资产的会税差异大题考到可以直接用。 2、它的摊销12万元怎么算的呀 无形资产的摊销:当月增加当月照提,当月减少当月不提。因此,从7月1日开始摊销,7月1日至12月31日为半年 (120÷5)×(6/12)=12万元 祝同学学习愉快~
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