问题已解决
我单位是免税企业,收到增值税专票已认证,并且销项有税款时抵扣过进项,现在如何做账务处理
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答这个是免税对应的进项吗?如果是的话,不允许抵扣的
你需要在附表二填写免税对应的进项里面,进项转出,然后,账上
借主营业务成本贷应交税费应交增值税进项转出
2022 06/13 09:27
我单位是免税企业,收到增值税专票已认证,并且销项有税款时抵扣过进项,现在如何做账务处理
赶快点击登录
获取专属推荐内容