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甲企业为增值税一般纳税人,2021年10月发生购销业务情况如 T: (1)购进原材料一批,取得增值税专用发票上注明的价、税款分别为20万元、 2.6万元,己入库,款项已付。 (2)随同产品出售一批单独计价的包装物,开具增值税普通发票,金额为 10170元、款项己收到。 (3)销售产品一批,销售额为50万元,开具增值税专用发票,款项己收到。 请根据以上业务 (1)计算该企业当期应纳增值税税额; (2)对以上每项业务编制会计分录。

84784984| 提问时间:2022 06/13 10:16
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立红老师
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职称:中级会计师,税务师
同学你好 请根据以上业务 (1)计算该企业当期应纳增值税税额; 应纳增值税=10170/(1加13%)*13%加500000*13%减26000 (2)对以上每项业务编制会计分录。 借,原材料200000 借,应交税费一应增一进项26000 贷,银行存款226000 2 借,银行存款10170 贷,其他业务收入10170/(1加13%) 贷,应交税费一应增一销项10170/(1加13%)*13% 3 借,银行存款565000 贷,主营业务收入500000 贷,应交税费一应增一销项65000
2022 06/13 10:20
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