问题已解决

取得的进项发票已经在5月申报增值税中认证抵扣,6月对方通知我们要作废。那作为购买方要去税盘开红字信息表,申报6月的时候还要在增值税申报表二中20栏次进项转出,对吗

84785004| 提问时间:2022 06/13 11:03
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的是的,是这么做的。
2022 06/13 11:14
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