问题已解决

 老师,我我们2022年才开始进行加计抵减,期间开的红字信息表是红冲的2021年的进项税额,当时还不符合加计抵减,那我在2022年开红字信息表红冲的时候需要做加计抵减转出吗?

84785041| 提问时间:2022 06/13 11:21
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,之前的进项没有抵扣的,不用。
2022 06/13 11:27
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