问题已解决
280元技术服务费减免税款结转的分录是在抵扣的当月做,还是在年末结转的时候做?
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你好在抵扣的当月做就可以。
2022 06/13 12:50
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2022 06/13 12:58
是发生的时候借管理费用贷现金,抵扣的时候,借应交税费,应交增值税,减免税款 贷管理费用对吗?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/13 12:59
好软件做账的话,把贷方的管理费用放到借方负数。
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2022 06/13 13:02
到年底结转的时候再转到转出未交增值税里是吗?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/13 13:06
你好,可以的,月末年末结转都行,这个看你平时。