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280元技术服务费减免税款结转的分录是在抵扣的当月做,还是在年末结转的时候做?

84784985| 提问时间:2022 06/13 12:49
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好在抵扣的当月做就可以。
2022 06/13 12:50
84784985
2022 06/13 12:58
是发生的时候借管理费用贷现金,抵扣的时候,借应交税费,应交增值税,减免税款  贷管理费用对吗?
郭老师
2022 06/13 12:59
好软件做账的话,把贷方的管理费用放到借方负数。
84784985
2022 06/13 13:02
到年底结转的时候再转到转出未交增值税里是吗?
郭老师
2022 06/13 13:06
你好,可以的,月末年末结转都行,这个看你平时。
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