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老师,我账上应交税费-应交增值税6435,增值税报表期末留抵税额6013,现在我要做个进项税额转出,把留抵转出来,还想把留抵明细 与 报表 调一致了。这个我应该怎么做分录?谢谢

84784995| 提问时间:2022 06/13 16:09
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这个直接转出就可以
2022 06/13 16:10
84784995
2022 06/13 16:20
那我凭证转出金额写多少?6435吗?然后报表写6013??想借机把这个调一致呢。
朴老师
2022 06/13 16:27
同学你好 借成本费用科目 贷进项转出
84784995
2022 06/13 16:27
我想问的是金额,老师
朴老师
2022 06/13 16:33
同学你好 这个看进项是多少
84784995
2022 06/13 16:35
我账上应交税费-应交增值税6435,增值税报表期末留抵税额6013,这样子,报表以6013为准,凭证以6435为准?
84784995
2022 06/13 16:36
是个累积数,不是单独哪一笔的
朴老师
2022 06/13 16:42
那这个按报表上的
84784995
2022 06/13 16:55
这不还想调平?
朴老师
2022 06/13 16:58
肯定是要按照报表的来
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