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借方、应交税费~应交增值税~代抵扣进项税额,是以前月份未认证未抵扣的?

84785016| 提问时间:2022 06/13 17:01
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是入账了而没有认证的进项发票 
2022 06/13 17:01
84785016
2022 06/13 17:03
还是不明白
邹老师
2022 06/13 17:05
你好,发票入账了,但是发票没有认证啊
84785016
2022 06/14 14:50
那认证的时候怎么做账呢
邹老师
2022 06/14 14:50
你好,认证的时候 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
84785016
2022 06/14 14:52
如果拿到发票,不需要抵扣,可以放第二月之间做进项税额吗
邹老师
2022 06/14 14:55
你好,是的,是可以的
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