问题已解决
老师:问下我单位是建筑业的,去年中了一个拆迁项目,甲方把那些需要拆除的房子评估好残值后,需要我们来拆除,我们付钱给甲方该拆除的残值款,拆下的废料归我们所有,同时甲方开给我们收据,我们该怎么做会计分录,非常感谢
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速问速答同学你好
计入工程施工就可以
2022 06/13 17:29
84784954
2022 06/13 17:32
我们支付50万的残值费 借什么科目,对方没有开发票
朴老师
2022 06/13 17:34
同学你好
先做往来就可以了
84784954
2022 06/13 17:36
之前的会计做的分录是借:预付账款50 贷:银行存款50
84784954
2022 06/13 17:38
那应该怎么做分录 老师打出来一下
朴老师
2022 06/13 17:43
等来发票之后再做
84784954
2022 06/13 17:43
确定不给开发票了
朴老师
2022 06/13 17:44
那就
借营业外支出
贷预付账款
84784954
2022 06/13 17:48
那还是 当期付款时 做 借预付账款50 贷:银行存款50 后期再做借营业外支出 50 贷预付账款50 是不是老师
84784954
2022 06/13 17:50
我以为 当期付款时是计入其他应付款呢 原来是计入预付账款
朴老师
2022 06/13 17:50
同学你好
对的
是这样做的