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金蝶kis 标准版的,反结账以前月份了,之后打开账,2,3,4的账全在一起,请问怎么结账?

84785038| 提问时间:2022 06/13 19:56
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秦枫老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,经济师,税务师
你反结账之后,比如说你现在反结账到二月份了,你要重新对二月份的进行过账,然后再结账到三月份,然后在三月份再过账,再结账到四月份,以此类推。
2022 06/13 20:04
84785038
2022 06/13 22:20
我这样操作的,但是提示没有需要过账的凭证,结转损益也是这样的提示,请问是怎么回事?
84785038
2022 06/13 22:21
而且我也有对条件日期进行过滤了
秦枫老师
2022 06/13 22:25
你期间过滤选择2月 看二月凭证是不是确实都过帐了 结转损益凭证可也过帐了 还有总帐是2月你出纳管理系统不在2月
84785038
2022 06/13 23:07
我是看报表不平,就反结转到二月,然后日期选择2022—02—01至2022—02—28按提示要把结转的凭证先删除再过账,就提示本期没有要过账的凭证,点击结转损益也是一样的提示
秦枫老师
2022 06/13 23:11
一般不会这样的 反过帐和反结账经常在财务中运用的。你联系下你的软件服务单位 让他们远程看下
84785038
2022 06/13 23:14
不对,我看报表不平就反结账到2月删掉了结转凭证又重新结转,然后再看报表是平了,然后结账结不了我又重新删掉了结转的凭证,再次过账就过不了,损益也结转不了
84785038
2022 06/13 23:17
我已经联系了别人要提供服务识别码和密码,但是我听之前的财务说这是个盗版没有服务识别码和密码
秦枫老师
2022 06/14 04:54
可能是盗版的原因哦 先让对方看看再说
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