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请问,申报5月份增值税,对方6月份才把成本专用发票开给我,那么我在6月份申报所属5月份的时候,可以用6月开的来抵扣吗?

84785029| 提问时间:2022 06/13 23:35
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图图*老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,是不可以的,6月申报5月增值税之前,你认证发票时,只能看到5.31之前开进来的发票
2022 06/13 23:37
84785029
2022 06/13 23:40
那怎么办,我的发票5月份就已经开给客户了,6月份才收到客户开的抵扣发票
图图*老师
2022 06/14 00:00
没办法,开票了就要先交税,进项只能通过认证才能抵扣,没法人为操作的
84785029
2022 06/14 00:36
那我跟客户冲红行不行?
图图*老师
2022 06/14 00:38
那你冲红也是6月份了,做不到5月,所以会计开票一定要谨慎,月末就要开始催进项,预估增值税
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