问题已解决

老师,4月专票被前会计给认证,申报掉了,收票没在4月账务上有体现。现在5月份付的款,发票在4月抵扣了,这个时间差,我5月账务怎么处理呢

84785044| 提问时间:2022 06/14 14:26
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,五月份借应付账款贷银行存款,你在四月份可以补上的吗?
2022 06/14 14:28
84785044
2022 06/14 14:29
4月结账了,补不了收票怎么办
郭老师
2022 06/14 14:34
那你直接做到五月份,借库存商品应交税费,应交增值税进项贷银行存款。
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