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老师,一般纳税人简易计税3%的差额计征,数字填在申报表哪里呢?
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速问速答你好,3%简易计税附表一服务一栏里面填写
2022 06/14 15:37
郭老师
2022 06/14 15:38
然后3%,还在你的附表三百分之三,第一列价税合计,然后你是差额交税的,后面再填写本期发生额、实际抵扣金额,你的成本价税合计的。
84785025
2022 06/14 15:44
老师,图片圈起来是指你说的: 3%简易计税附表一服务一栏里面填写,对吗
郭老师
2022 06/14 15:45
是的是的,是这么做的。
84785025
2022 06/14 15:48
我打个比方,一般纳税人开了3%的普票,表一中开具其他发票这里,假设销售额:270000元,那么销项(应纳)税额为8100元,那么就填入270000元和8100元吗
郭老师
2022 06/14 15:49
对的是的是这么做的。
84785025
2022 06/14 15:50
表三的数据不是表一直接带出来的吗?那差额计税的填到哪里?
郭老师
2022 06/14 15:51
3%第一列价税合计,然后后面填写本期发生额实际抵扣金额,后面的扣除就是你成本的,然后附表一,他交税的时候会按照你收入减去成本之后的来缴纳。
84785025
2022 06/14 16:08
老师,第一列价税合计数应该是填完表一自动带出来的,那就是需要填后面三个红圈里的数字了,对吗?本期发生额(接上面)是填270000元,实际抵扣金额是填成本吗?
郭老师
2022 06/14 16:08
好,你的成本是多少?成本的价税合计。
84785025
2022 06/14 16:10
假设我的成本价税合计数是250000元,那应该怎么填?270000元,250000元应该填在哪里?
郭老师
2022 06/14 16:11
本期发生额实际抵扣金额里面填写250000
第一列价税合计填写27万。
84785025
2022 06/14 16:27
本期发生额也是填27万对吗?
郭老师
2022 06/14 16:29
你好,本期发生额填写250000。
郭老师
2022 06/14 16:29
本期发生额实际抵扣金额里面填写250000
这个可以收到吗
84785025
2022 06/14 16:30
老师是发图片了吗?看不到
郭老师
2022 06/14 16:31
本期发生额实际抵扣金额里面填写250000
第一列价税合计填写27万。已读
2022-06-14 16:11
没有发图片回复的文字
84785025
2022 06/14 16:32
也说是说本期发生额,本期应扣除金额,本期实际扣除金额都是填 25万,对吗?
郭老师
2022 06/14 16:32
对的是的,是这么做的
84785025
2022 06/14 16:41
谢谢老师的耐心解答,不厌其烦
郭老师
2022 06/14 16:42
不用客气
工作愉快