问题已解决

老师,麻烦问您个问题。我前期已经缴纳增值税的收入,本月补开前期未开具发票,在后面报税的时候怎么弄啊。

84784998| 提问时间:2022 06/14 16:09
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,未开具发票一栏填写负数开具的发票一栏填写正数
2022 06/14 16:10
84784998
2022 06/14 16:14
多开的前期发票在未开具发票栏写负数,属于本月收入的发票在开具发票栏写负数?
郭老师
2022 06/14 16:18
之前交税是不是确认了无票收入?
郭老师
2022 06/14 16:18
在开了发票,你是不是需要吃红冲这个无票收入。
84784998
2022 06/14 16:20
是的,之前确认了无票收入
郭老师
2022 06/14 16:21
你现在红冲无票收入未开具发票一栏填写负数对吗? 开具的发票里面填写正数
郭老师
2022 06/14 16:21
一正数一负数,这不正好抵扣了吗
郭老师
2022 06/14 16:21
属于本月收入的发票在开具发票栏写负数? 然后你再返回去看一下,你问的这个对吗
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