问题已解决

老师,这个资料三减值准备滴,计算所得额时候只调增100,算递延差异时候又是300,这要咋理解……我就错在算所得税额时候多算了200进去。

84784974| 提问时间:2022 06/14 16:19
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孺子牛老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
因为纳税调整的时候是看本期的金额,本期计提了100,所以调增100. 递延所得税资产负债是期末暂时从差异*税率,然后本期确认金额=期末-期初,所以此时会用300,是总的差异算期末的余额。300*25%-200*25%=25,就是期末减期初。
2022 06/14 16:31
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