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3月暂估款 借 管理费用20000 贷 应付账款20000 后面5月份 用库存商品冲回暂估款 怎么做
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速问速答你好
借:应付账款-暂估 , 贷:管理费用
借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
2022 06/14 16:27
84785006
2022 06/14 16:29
我5月的库存商品一共是80000 是不是用管理费用冲回20000 然后是借 库存商品60000
邹老师
2022 06/14 16:30
你好,根据你的描述,第一笔分录的金额是20000,第二笔分录的金额是80000
84785006
2022 06/14 16:31
不明白 把数带进去 写一遍 谢谢
邹老师
2022 06/14 16:32
你好
借:应付账款-暂估 20000, 贷:管理费用20000
借:库存商品 80000,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
84785006
2022 06/14 16:35
明白了 做暂估款 是为了减少当月费用 哪月冲回 把费用在加回去 跟哪个科目是没有关系的
邹老师
2022 06/14 16:36
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。