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固定资产清理,开具了增值税发票的账务处理

84784966| 提问时间:2022 06/15 10:57
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借固定资产清理 累计折旧 贷,固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费应交增值税销项,然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2022 06/15 10:59
84784966
2022 06/15 11:01
结转到固定资产清理我知道,后续我们公司有开票,因为我们把清理出来的固定资产低价处理了。但是我们有开增值税发票
84784966
2022 06/15 11:02
账务处理怎么做,是贷应收账款 借固定资产清理应交增值税
郭老师
2022 06/15 11:02
你好,第二个不就是开了发票的吗。
84784966
2022 06/15 11:03
要是这样处理,那我们在申报税的时候,那营业收入那块就对不上是不是
郭老师
2022 06/15 11:04
号对的是的增值税的销售额和所得税销售额不一致。
84784966
2022 06/15 11:05
是的,我首先把资产结转到固定资产清理,后期我们把清理的固定资产转售了,并开了增值税发票
郭老师
2022 06/15 11:06
如果你想一致的话,借银行存款贷固定资产清理,你可以改成借银行存款,贷其他业务收入。
84784966
2022 06/15 11:09
那固定资产又没有平呀
郭老师
2022 06/15 11:10
固定资产清理,月末结转到营业外支出不就可以?借营业外支出,贷固定资产清理,怎么会不平?
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