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之前做的是:借 固定资产10000 代 在建7000 代 预付3000 后面几个月分别来票5000,3000,2000怎么做分录

84785002| 提问时间:2022 06/15 14:06
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,之前没有取得发票,就做到了固定资产吗? 
2022 06/15 14:06
84785002
2022 06/15 14:09
之前是暂估的
邹老师
2022 06/15 14:10
你好,那就需要把暂估的分录红冲,然后根据取得的发票做相应的分录 
84785002
2022 06/15 14:10
具体分录麻烦写一下吧
邹老师
2022 06/15 14:12
你好 把暂估的分录红冲 借:预付账款 3000,在建工程7000,贷:固定资产 10000 然后根据取得的发票做相应的分录 借:在建工程,贷:银行存款等科目 完工的时候 借:固定资产,贷:在建工程 
84785002
2022 06/15 14:16
发票是分几个月开来的,不能一个月全部把暂估冲了吧
邹老师
2022 06/15 14:17
你好,来了多少发票,就冲销之前多少暂估的金额 
84785002
2022 06/15 14:23
你写的是一次性红冲完了,能按照我写的来票写一下分录吗?有点迷
邹老师
2022 06/15 14:24
你好,过程就是上面那样,只是金额不同,把金额变动一下就是了 
84785002
2022 06/15 14:32
在建不是已经全部转固定资产了吗?为什么还走在建,已经完工了才做的固定资产呀
邹老师
2022 06/15 14:33
你好,没有取得发票(之前只是暂估),就不应当做相应结转的  所以取得发票了,就需要把之前的冲销啊
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