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老师,这个进项发票本月报税未认证抵扣,分录这里应该改成应该怎样改?

84784994| 提问时间:2022 06/15 15:23
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你没有认证抵扣的话,你可以借应交税费应交增值税待认证进项税额。
2022 06/15 15:26
84784994
2022 06/15 15:38
这样对吧
李霞老师
2022 06/15 15:41
你好同学,这个凭证做得非常正确。
84784994
2022 06/15 15:50
那待认证的发票抵扣联就单独拿出来,应该是装的在6月的认证清单里是不
李霞老师
2022 06/15 15:53
你好,这种你带认证的,说明你还没有勾选认证,你就不要放在那个清单里面了,你还是自己单独放起来。
84784994
2022 06/15 16:04
单独放着,哪个月认证放在哪个月清单是不
李霞老师
2022 06/15 16:06
你好,对哪个月你认证的时候再放到清单里面。
84784994
2022 06/15 16:21
1、那以后月份认证了改怎样做分录, 2、我们主管意思是说也可以直接放在:应交税费-应交增值税-进项税额。以后月份认证了,最终和报税系统的一样就行?是吗?
李霞老师
2022 06/15 16:22
以后认证了,你借应交税费应交增值税进项税额 贷应交税费应交增值税,待认证进项税额
84784994
2022 06/15 16:25
那也可以像我们主管说的那样,未认证的也可以直接计入_应交税费-应交税费-进项税额吗?大家平时这样做吗?
李霞老师
2022 06/15 16:35
你好,这样做的话也能说得过去,就是不是非常正规,但是不会造成什么坏的。
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