问题已解决

老师好,请问下,处置使用过的设备,当年采购该设备时未抵扣进项税额,取得含税金额1.03万元,需要计算增值税的公式如何计算?

84785003| 提问时间:2022 06/15 17:28
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蒋飞老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
你好,应缴纳的增值税额=1.03万/1.03*2%=200元
2022 06/15 17:29
84785003
2022 06/15 17:32
老师,我现在做2019年**的综合题中的这道题的答案是乘3%的税率,是否以前的是3%,现在的是2%
蒋飞老师
2022 06/15 18:13
你好,那就是答案有误了,按2%计税的
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