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甲公司在2018年11月11日向乙公司销售一批商品,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为2000000元,增值税税额为260000元,该批商品成本为800000元。乙公司在2018年11月27日支付货款,2018年12月5日,该批商品因质量问题被乙公司退回,甲公司当日支付有关款项。假定甲公司取得税务机关开具的红字增值税专用发票。要求:根据上述资料编制有关会计分录。

84785034| 提问时间:2022 06/15 20:56
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借:应收账款2260000 贷:主营业务收入2000000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额260000 借:主营业务成本800000 贷:库存商品800000 借:银行存款2260000 贷:应收账款 2260000 借:主营业务收入 2000000 借:应交税费-应交增值税-销项税额 260000 贷:银行存款 2260000 借:库存商品 800000 贷:主营业务成本 800000
2022 06/15 20:59
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