问题已解决
老师请教一下:预付货款时借:预付账款贷:银行存款,等收到材料入库发票未到但付尾款了,还是做借:原材料贷:应付帐款暂估吗?收到票时是借:原材料,贷:银行存款付尾款,剩余是冲减预付账款还是应付帐款?
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速问速答你好,收到材料入库,发票未到,还是做暂估入账处理
收到票时,先冲销暂估入账,然后根据发票做材料入账分录
借:应付账款-暂估 , 贷:原材料
借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款
2022 06/15 21:15
84784998
2022 06/16 09:19
如果入库马上出库车间用,分录需要分几个凭证做呀?还是入库出库全部做一张凭证里?
邹老师
2022 06/16 09:24
你好
如果入库马上出库车间用,做两个凭证,一个入库,一个生产领用