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老师,做贸易收入,先预付货款,发票是在当月底收到,这个直接做应付账款还是先做预付账款,等发票来了做什么。

84784995| 提问时间:2022 06/16 09:25
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王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,这个先做预付账款,等发票来了做入库,并冲减预付账款。
2022 06/16 09:26
84784995
2022 06/16 09:34
我们是货权转移,这个什么时候确认收入呢?给采购方付了款,买家已经付款,先是预收,走几次交易,月底一并开票的模式
王雁鸣老师
2022 06/16 09:37
同学你好,开票时确认收入即可。
84784995
2022 06/16 09:40
先,借,银行存款,贷,预收账款?开发票了,就,借预收账款,贷,其他业务收入,销项税?结转成本吗?
王雁鸣老师
2022 06/16 09:42
同学你好,是的,你理解正确。
84784995
2022 06/16 09:46
当月的印花税金和附加费,需要当月计提吗?还是可以直接缴纳了在计提
王雁鸣老师
2022 06/16 09:50
同学你好,都行,保持一贯性,实际操作中,可以灵活把握。
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