问题已解决

老师,之前认证时,做的分录是 借:主营业务成本 应交税费—增值税——进项税额 贷:应付账款 做进项税额转出时,做的是 借:主营业务成本(简易征收) 贷:应交税费—增值税——进项税额转出 现在就遗留了一个小尾巴。我想再做个分录把这个冲掉 借:应交税费—增值税——进项税额转出 贷:应交税费—增值税——进项税额 这样做没什么问题吧?老师

84784958| 提问时间:2022 06/16 09:54
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 你进项转出的金额不对
2022 06/16 09:56
84784958
2022 06/16 09:59
老师,是那里不对呢
朴老师
2022 06/16 10:06
借:应交税费—增值税——进项税额转出 贷:应交税费—增值税——进项税额 这个咋回事 多转出了吗
84784958
2022 06/16 10:11
进项税额转出后,月末需不需要进行结转。如果不需要,是不是进项税额转出那里就一直挂着。如果需要是不是做一个上面这样的分录就行了呢
朴老师
2022 06/16 10:17
这个是不用的 进项税额转出不用单独转出,和当月的销项,进项一起计算转出金额,按销项减进项加进项税额转出的金额, 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
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