问题已解决

老师,单位主要是服务类的。但是开了一个卖材料的票,也有进货,那申报增值税的时候填哪里?都填在服务类可以吗

84785000| 提问时间:2022 06/16 11:40
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以的,因为这个税率就不一样,你开的是13%的。
2022 06/16 11:59
郭老师
2022 06/16 11:59
应该在13%销售货物附表一里面填写,如果你没有这个税种认定的话,找你税务局给你增加上。
84785000
2022 06/16 14:03
是小规模的
郭老师
2022 06/16 14:04
小规模的填写到第一列就可以的,你看一下你第一列是灰色的填写不了吗?
84785000
2022 06/16 14:05
目前就开了这一张发票。其他服务类的收入不需要开票(是香港那边业务),那具体怎么填申报表
84785000
2022 06/16 14:05
这个要下个月申报,小规模季报的 我只是没遇到过这种情况,怕到时候自己填不来
郭老师
2022 06/16 14:06
你好,你们这个是出口的,应该在第二列第12行里面填写。
84785000
2022 06/16 14:13
好的谢谢,我到时候按你说的报,若有其他不明白的再来请教你们
84785000
2022 06/16 14:13
那开了发票的在第一列填写吗
郭老师
2022 06/16 14:16
可以的也是在这里的 以后需要发票吗?
郭老师
2022 06/16 14:16
大规模的,如果以后开发票的话,最好不要做无票收入,因为你申报的时候没法申报。
84785000
2022 06/16 14:17
那边老板说以后都不开票的
84785000
2022 06/16 14:21
这次开了得发票是材料类的,老板说只有这么一次,以后不会再卖材料。公司都是在亚马逊给他们美工的,对方也不要发票。这样就是目前有个材料发票要报税,另外以后服务类发生了也要报税 老师再帮忙看看我的这个情况, 关于买材料那份发票报税就是填第一列? 然后无票收入服务费报税第二列 (另外你提到如果做了无票收入报税,以后若要开票了是没法申报了吗?)
郭老师
2022 06/16 14:22
对的是的材料的需要填写第一列。
郭老师
2022 06/16 14:22
无票收入的服务类的填写到第二。
郭老师
2022 06/16 14:22
去税务局申报,你得看一下,你税务局允许你们红冲五票收入。
84785000
2022 06/16 14:33
好的谢谢老师解答
郭老师
2022 06/16 14:35
不用客气,工作顺利
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