问题已解决
老师,我家是卖钢材的,规格型号有好多。这个月买进的一些货当月不给发票,但货我卖出去了,所以我认证了一些以前的发票,这时候认证的货跟卖出去的不相符,按税法来说,我这个月的主营业务成本该怎么算
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速问速答你好,你这个到时税务比对出来会有风险的。
2022 06/16 15:37
84784974
2022 06/16 15:48
难道买的货没发票还不能卖了吗
曹老师~
2022 06/16 15:54
你好,你购进货物,肯定要想对方索取发票,如果不索取进项发票,光开销项,税务局为认为你虚开发票的,这不是个人说的,税务系统会比对出来的。
84784974
2022 06/16 16:26
那我暂估入账,那这样主营业务成本怎么结转呢
曹老师~
2022 06/16 16:52
你好,
1.冲回暂估入账
借:库存商品(红字)
贷:应付帐款-暂估(红字)
3.收到发票
借:库存商品
应交税金-应交增值税(进项税额)
贷:应付帐款/银行存款
曹老师~
2022 06/16 16:53
你好,需要暂估入账
借:库存商品
贷:应付帐款-暂估
曹老师~
2022 06/16 16:54
结转成本,借:主营业务成本,贷库存商品
84784974
2022 06/16 16:58
老师,我可不可以就按勾选发票金额当做成本结转呀
曹老师~
2022 06/16 17:01
你好,这个也可以的。