问题已解决
,21年的成本报税时暂估了,但是做账时没有做暂估成本的会计分录,成本发票在汇算清缴前才取得,这种情况下这些成本票要怎么做账?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
你好,当时暂估的分录怎么做?
2022 06/16 16:38
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84785034 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 06/16 19:01
会计小白,也不知道要做暂估的这笔分录,只是报税时候报表上大概估计了金额,后续5月份的时候才开够了成本票,汇算清缴已经做了,没有交所得税,但是现在不知道这些成本票怎么入账或者说需要怎么去调去年的账吗?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 06/16 19:06
借应付账款贷,利润分配未分配利润
然后发票到了,这个是购买货物的借库存商品贷应付账款借利润分配未分配利润贷库存商品