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公司设备已处理,之前款项银行存款收到,之前做的是借:银行存款,贷:营业外收入-其他营业外收入 ,现在要怎么处理及更正分录
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速问速答你好,当时购买的时候是做的固定资产吗?
2022 06/16 17:38
84784958
2022 06/16 17:44
是的入账固定资产,目前没有计提的折旧表,现在每月的计提金额是按前面的金额计提
郭老师
2022 06/16 17:45
借固定资产清理贷,固定资产
借银行存款贷,其他业务收入
借营业外支出贷,固定资产清理应该做这个。
郭老师
2022 06/16 17:45
这个没有考虑增值税的
84784958
2022 06/16 17:47
公司设备在4月已处理,4月款项银行存款收到,4月做的分录是借:银行存款,贷:营业外收入-其他营业外收入 ,那现在要怎么处理及更正分录
郭老师
2022 06/16 18:01
贷其他业务收入,贷营业外收入
借固定资产清理贷,固定资产
借营业外支出贷,固定资产清理应该做这个。