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请问公司购进每个月对公户付款的金额和对方公司开过来的发票对不上,比如4月付款50万,开票进来却开了70万,那么入账购进时付款用银行存款付,多余的走往来,还是全部走往来后面冲

84785033| 提问时间:2022 06/17 08:05
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,根据你的描述,银行存款贷方50万,应付账款20万就是了
2022 06/17 08:16
84785033
2022 06/17 08:25
按它当月实际打出银行的来入账当月对吗?
邹老师
2022 06/17 08:26
你好,是的,是这样的 
84785033
2022 06/17 08:31
还有比如4月对公户付款A公司40万A公司4月实际开票20万,怎么入账
邹老师
2022 06/17 08:32
你好 借:预付账款 20万 库存商品等科目20万 贷:银行存款 40万 
84785033
2022 06/17 08:38
也可以借应付账款,应付账款借方就代表预付账款对吗?
邹老师
2022 06/17 08:39
你好,如果没有设置预付账款科目,可以这样处理 
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