问题已解决

老师您好!想和您请教一下,之前预付网费8000元没有开票,我这记录借预付账款,贷银行存款,现在要进行摊销,我这可以这么做么,借管理费用,贷其他应付款,发票来了后借其他应付款,贷预付账款

84785025| 提问时间:2022 06/17 09:12
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以的,可以这么做的。
2022 06/17 09:18
84785025
2022 06/17 09:45
那老师我想问一下,那个税费用不用考虑啊?
84785025
2022 06/17 09:46
如果按照8000摊销,开票之后有了税费这个怎么弄啊?
郭老师
2022 06/17 09:47
你好,如果对方给你开的专票借其他应付款贷管理费用,借管理费用应交税费应交增值税进项贷预付账款。
84785025
2022 06/17 10:22
老师您好,开普票的话是不是也是这个方法?
郭老师
2022 06/17 10:25
你好,对的是的,也是这么做的,只不过是没有应交税费,应交增值税进项。
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