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四月老板只给员工交了社保怎么做分录,老板先垫支

84785025| 提问时间:2022 06/17 11:47
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-老板
2022 06/17 11:47
84785025
2022 06/17 12:58
借:管理费用/社保。 贷:其他应付款。 这样对吗?
小菲老师
2022 06/17 13:05
同学,你好 你没有通过应付职工薪酬来核算
84785025
2022 06/17 13:09
管理费用不行吗?
小菲老师
2022 06/17 13:12
同学,你好 可以,但是需要通过应付职工薪酬来核算
84785025
2022 06/17 13:33
是按照老师这个分录做就行?还是我自己这个分录也行呢?
小菲老师
2022 06/17 13:33
同学,你好 我这个分录
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