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老师,增值税加计抵减10%,是不是在附四表里的一般项目加计抵减里填写?我们1-4月份没有享受这个政策,税局老师让我把1-5月份的进项乘以10%,全都放在5月申报,这样的话,我怎么填写呢?上面有期初,本期发生,本期调减,本期可抵减,本期实际抵减,5月的进项大于销项,不需缴税?

84784982| 提问时间:2022 06/17 13:57
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小云老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
你好,是的,你实际能抵减多少就填多少就行了,进项大于销项不用交税
2022 06/17 13:58
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