问题已解决
老师,本月付的款,可能下月或者很久发票才能到,本月的收入,下月发票才能开,这怎么做账呢



你好; 先暂估做账 ;暂估成本结转
2022 06/17 14:34

84784986 

2022 06/17 14:35
不能不做暂估?会计分录怎么写

meizi老师 

2022 06/17 14:37
你好 不然你成本和收入不配比的哇; 要结转 暂估的成本的

84784986 

2022 06/17 14:40
不做暂估,按实际来

meizi老师 

2022 06/17 14:45
你好 ; 那你就按实际做即可; 借主营业务成本贷库存商品