问题已解决
老师,我咨询一下,我们单位去年在建工程,今年4月结束的,财务审计决算有5万多不应该放在在建工程的,怎么调账呀?这5万多有窗帘,有马桶,浴霸,有制作门牌的费用,还有一些杂费?
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速问速答你好,当时的分录怎么做的?
2022 06/17 16:28
84785034
2022 06/17 16:31
有在建工程一装修费,有在建工程一材料费,贷方是银行存款,这5万多是合计数
郭老师
2022 06/17 16:33
好,正确的应该是做到长期待摊费用吗?借长期待摊费用贷在建工程。
84785034
2022 06/17 16:38
老师,长期待摊费用多长时间摊完啊?有没有什么规定?假如这个月进,下个月就开始摊吗?谢谢老师。
郭老师
2022 06/17 16:38
最低三年分摊,完工的次月开始。
84785034
2022 06/17 16:42
老师,这5万多都是去年发生的,但在建工程是今年结束的,可以直接全部调成今年的费用吗?
郭老师
2022 06/17 16:42
你好,你需要按月分摊的,什么时间完工的?
84785034
2022 06/17 16:43
今年3月份完工的
郭老师
2022 06/17 16:44
从今年四月份开始分摊,分摊三年的。
84785034
2022 06/17 16:47
老师,6月份才出财务审核报告,7月份开始摊可以吧?之前也没进长期待摊费呀?
郭老师
2022 06/17 16:49
好,那你可以补上的之前的补上。