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老师,请问在没有收到发票的时候,已经做了成本,借生产成本,贷银行存款。但是现在收到了发票,发票金额包含了已经做成本的金额,这个要怎么分录呢?

84785005| 提问时间:2022 06/17 16:37
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ;    暂估计入成本了。  那你  收到发票与你实际  暂估金额一致吗   
2022 06/17 16:37
84785005
2022 06/17 16:39
金额一致,是普票。比如暂估的成本是100,现在收到的发票是500(包含了这个暂估的金额)
meizi老师
2022 06/17 16:43
 你好 ;   那直接付凭证后面即可。 发票收到不单独做分录了  
84785005
2022 06/17 16:47
可以现在收到的发票是开了其他的金额在上面,总共500,只有100是之前的
meizi老师
2022 06/17 16:49
 你好 ;    意思还是发票开错了吗   
84785005
2022 06/17 16:50
不是发票开错了,是这500本来就有发生,只是把之前暂估的这个100开在了同一张发票上面
meizi老师
2022 06/17 17:02
 你好;     这个没事的; 直接一起做即可 ;     
84785005
2022 06/17 17:12
但是发票只有一张,有100是前一个月已经暂估成本了的,这个怎么一起做呢?
meizi老师
2022 06/17 17:17
 你好 ;        有400没有做 ;  之前做了100  ; 现在合计是500发票 ; 你就把发票   付凭证后面  做 400的 金额 ;   之前100暂估的用发票复印件即可  
84785005
2022 06/17 17:32
好的,谢谢
meizi老师
2022 06/17 17:36
不客气的; 帮到你就好 ;     
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