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老师你好,我们公司购买社保这个账务怎样处理呢?个人交的那一部分是直接从工资里面扣的,在发放工资的时候就扣了

84784990| 提问时间:2022 06/17 16:50
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022 06/17 17:28
84784990
2022 06/18 09:16
老师你好,请问我们公司在发放工资的时候是直接吧他们的社保扣除的,那如果这样的话发放工资的那笔科目假如发出去公司是10万,科目是这样吗: 借应付职工薪酬_工资(这个金额是不是直接用银行10万减掉2万的金额呢?) 贷其他应收款2万 银行存款10万
郭老师
2022 06/18 09:20
你好 应付职工薪酬工资10万
84784990
2022 06/18 09:21
那这样的话银行存款就不合适了呀
郭老师
2022 06/18 09:25
12万 打错了 借应付职工薪酬12 贷其他应收款2 银行存款10
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