问题已解决

2017年有张无票费用, 借:待抵扣进项税额575.22 借:销售费用-水电费4424.78 贷:银行存款5000 现在调整: 借:待抵扣进项税额-575.22 借:以前年度损益调整575.22 借:利润分配-未分配利润575.22 贷:以前年度损益调整575.22 这样对吗? 报税时在纳税调增5000?

84784999| 提问时间:2022 06/17 17:39
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
是的,就是那样处理的
2022 06/17 17:42
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